审计处

作者: 时间:2024-12-17 点击数:

根据《关于报送2024年度目标责任考核材料的通知》要求,对照《西安财经大学党群、行政、教辅和后勤部门2024年度目标任务务》,审计处完成了本年度全部目标任务,现将审计处完成情况报告如下:

  一、业绩指标工作任务完成情况

  (一)完成对学校2023年预算执行和财务收支情况审计工作

根据省审计厅、教育厅要求和学校年度审计工作计划,完成学校2023年预算执行和财务收支情况审计,审计资金6.5亿,发现18个问题并提出相对应建议,规范了学校财务管理。同时,积极配合审计厅完成对2023年财政收支审计发现问题的整改工作。

(二)完成2024年度货币资金专项审计工作

根据年度审计工作计划,对学校货币资金进行专项审计,发现5个方面的问题并提出相应整改建议保证了学校货币资金安全完整。

(三)完成4个科研项目专项审计工作

根据年度审计工作计划安排,完成科研处委托国家社科基金项目《生活书店与抗战时期国统区进步文学传播研究》《环境—灾害—贫困因果反馈机制下西北地区相对贫困的多维测度研究》和横向项目《陕西如意广播电视设备有限公司内部控制制度设计及内部报告体系构建研究》《高新技术企业的知识产权保护与法律战略规划咨询》等4个科研项目专项审计,发现7个问题并提出相应建议。通过审计,对科研项目管理、科研经费管理以及制度建设等提出了建议,为科研事业健康发展提供了保障。

   (四)完成管理学院“数字经济与现代管理综合实验平台建设项目”绩效专项审计

根据年度审计工作计划,对管理学院“数字经济与现代管理综合实验平台建设项目”从“决策-过程-产出-效果”等方面构建评价指标(评价指标体系框架包括一级指标4项,二级指标9项,三级指标18项,具体指标43项),对项目绩效进行评价,发现9个方面15个问题并提出相应建议。通过对专项资金使用绩效的评价和审计,进一步提高学校资金使用效益。

  (五)巡审联动完成学校一流学科和一流专业专项审计工作

为加大对重大项目、重大战略、重大举措落实落地情况的监督力度,按照学校第二次审计委员会聚焦学校“三个年”建设工作的要求,通过巡审联动试点,对我校一流学科和一流专业建设进行专项审计,发现9个方面16个问题,并提出相应的意见建议。通过巡审贯通协同、措施配合、联动推进从而汇聚监督合力,并坚持发现问题成果共享、整改共抓、治理共推,着力强化构建“巡察+审计”全过程贯通协作新模式,充分发挥巡察“政治体检”权威性与审计“经济体检”监督专业性的特点,不断提高巡审联动监督质效。

  (六)完成建设项目结算审计工作

2024年,完成建设项目结算审计60余项,审计金额约1亿元,审减380多万元,最高审减率25.43%。通过结算审核,有力控制了建设成本,提高了资金的使用效益。

  (七)完成货物、服务、基建维修项目采购预算审核工作

2024年,完成预算审计102项,审计金额8000多万元,审减8万多元,最高审减率4.18%。通过预算审核,有力控制了采购成本。

  (八)积极推动内部控制建设工作

按照财政部和省财政厅相关精神,完成2023年度学校内部控制报告编报工作和财务内控评价工作,主动去后勤集团和文学院开展内控知识培训,积极推动学校相关部门不断建立、完善和执行相关内部控制制度,降低经济管理活动中的各种风险,为学校经济活动健康运行提供保障。

   二、日常管理工作任务完成情况

   审计处全体人员2024年认真履行工作职责,改善工作作风,提高工作效率,完善规章制度建设,严守劳动纪律,保质保量完成日常管理服务工作

  (一)强化内部审计队伍建设

一是参加会计人员继续教育学习,及时更新了财务审计人员的业务知识;二是支持1名工程审计人员完成博士学位文化课阶段的学习;三是派出3人次参加校内巡察,以审代训提高业务能力;四组织全处人员集中学习相关法律法规和财经制度。

通过加强审计人员的继续教育和培训,拓宽了审计人员相关业务知识,提升了教育审计队伍的整体素质和业务水平。

  (二)完成日常监督业务相关工作

全年共完成招标、考察、验收等40多项次;招标文件审核40多项;合同审签160余项,审签金额1亿多元;科研项目审签10项,审签金额176万元。

  (三)完成档案立卷归档工作

加强审计档案管理,完成2023年审计档案立卷归档工作。归档立卷审计档案113卷,均按要求移交档案馆。

  (四)提升干部作风能力 

实施首问负责制、限时办结制、一次性告知,全面梳理业务流程,提高工作效率。能力提升方面,加强部门间协同联动机制,建立巡审联动机制,安排审计人员参与校内巡察工作,推进监督常态化、全覆盖,参加省审计厅、教育厅等上级部门组织的各类培训,更新专业知识,提高业务技能。开展“我为群众办实事”实践活动。与后勤服务集团全体处科级干部开展“主动上门服务 合理化解风险”座谈交流。与文学院处科级干部开展内部控制交流会,结合具体工作实例,以问题为导向,主动上门服务,推动学校内控工作提质增效。完成“加强项目资金管理 提高资金使用效益 助力学校事业高质量发展”党建创新项目,进一步提高了学校资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性,为加快推进学校高质量发展提供保障。

  (五)完善工作制度

  为规范审计处印章的管理与使用,确保印章使用的合法性、可靠性和安全性,制定《西安财经大学审计处印章管理办法》。

  三、全面从严治党工作完成情况

  (一)持续不断加强政治理论学习和业务学习

 根据学校党委和机关党委安排,审计处党支部坚持政治理论武装,严格执行每周三政治理论及业务学习。2024年“三会一课”35次,其中全体党员大会集中学习交流21次,支委会7次,开展主题党日活动6次,支部书记讲党课1次。

  (二)严格落实全面从严治党,推进全面从严治党向基层延伸

审计处党支部主动适应新形势新任务,立足干部作风能力实际情况,坚持目标结果导向,以严的基调、严的氛围一以贯之,全面推动“深化干部作风能力提升年”活动走深见实。结合部门实际,明确工作目标、主要措施、实施步骤,定期召开讨论会,发现问题立行立改。

开展《加强项目资金管理 提高资金使用效益 助力学校事业高质量发展》党建创新项目研究。通过对实验室项目进行专项绩效审计,加强项目资金管理,强化支出责任和效率意识,进一步提高学校资金使用效益。

立足部门职责,优化服务措施。扎实开展“我为群众办实事”实践活动。针对调研中有部门反映内控执行过程中还存在一定难点和堵点的问题,主动到后勤集团、文学院等部门讲解经济活动关键环节风险防控措施,并通过典型性案例的分享,提醒部门避免类似问题的发生,提升内部控制效果。

强化监督教育,打造廉政队伍。扎实开展党纪教育学习教育。制定本支部党纪学习教育任务清单,组织大家逐条逐句研读《条例》,延伸学习党的纪律相关党内法规,通过“学习强国”、共产党员网、中央纪委国家监委网、秦风网等平台开展学习教育,观看《以案说法》警示教育片、违法违纪典型案例,边学习边思考,边总结边检视,把党纪学习教育抓在日常,让全体党员干部警醒反思,有底线、知敬畏,把遵规守纪内化于心外化开行,切实把学习成效转化为干事创业敢担当的品质和底气。

2019 版权所有:西安财经大学发展规划处